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兩部門印發(fā)通知推動上市公司及擬上市企業(yè)加強內(nèi)部控制建設(shè)(上市公司內(nèi)部控制指引財政部)

中新網(wǎng)北京12月15日電 題:兩部門印發(fā)通知推動上市公司及擬上市企業(yè)加強內(nèi)部控制建設(shè)

中新財經(jīng)記者 趙建華

財政部、中國證監(jiān)會近日印發(fā)通知,推動上市公司及擬上市企業(yè)加強內(nèi)部控制建設(shè),開展內(nèi)部控制評價,聘請會計師事務(wù)所實施財務(wù)報告內(nèi)部控制審計。

兩部門要求,各上市公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)要求,持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制制度,完善風(fēng)險評估機制,加強內(nèi)部控制評價和審計,科學(xué)認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷,強化內(nèi)部控制缺陷整改,促進公司內(nèi)部控制的持續(xù)改進,不斷提升內(nèi)部控制的有效性。目前尚未全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的上市公司,應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求開展內(nèi)部控制評價,聘請會計師事務(wù)所對財務(wù)報告內(nèi)部控制進行審計。

各上市公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求,真實、準(zhǔn)確、完整披露公司內(nèi)部控制相關(guān)信息,每年在披露公司年度報告(以下簡稱年報)的同時,披露經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司內(nèi)部控制評價報告以及會計師事務(wù)所出具的財務(wù)報告內(nèi)部控制審計報告。目前尚未按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系要求實施內(nèi)部控制審計的創(chuàng)業(yè)板和北京證券交易所上市公司,應(yīng)自披露公司2024年年報開始,披露經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司內(nèi)部控制評價報告以及會計師事務(wù)所出具的財務(wù)報告內(nèi)部控制審計報告。

擬上市企業(yè)應(yīng)自提交以2024年12月31日為審計截止日的申報材料開始,提供會計師事務(wù)所出具的無保留意見的財務(wù)報告內(nèi)部控制審計報告。已經(jīng)在審的擬上市企業(yè),應(yīng)于更新2024年年報材料時提供上述材料。

兩部門還要求注冊會計師嚴(yán)格遵照相關(guān)規(guī)范,對上市公司及擬上市企業(yè)財務(wù)報告內(nèi)部控制實施審計,勤勉盡責(zé),充分了解和掌握上市公司及擬上市企業(yè)財務(wù)報告內(nèi)部控制建設(shè)和實施情況,綜合判斷上市公司及擬上市企業(yè)財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性,獨立客觀公正發(fā)表審計意見,提高內(nèi)部控制審計質(zhì)量。同時,關(guān)注非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷情況,督促上市公司及擬上市企業(yè)不斷完善內(nèi)部控制體系,提升內(nèi)部治理水平。(完)

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